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集团召开审计委员会会议
2023/01/16 00:00:00 浏览量:1165

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  1月16日下午,集团召开审计委员会会议,集团党委书记、审计委员会主任徐渊主持会议并讲话,全体审计委员会成员参加。

  会议传达学习了省委审计委员会会议精神、《江苏省内部审计工作规定》《关于进一步推进我市内部审计工作的指导意见》文件精神,听取了集团2022年度审计工作总结报告,原则审议通过了《集团2023年度内部审计工作方案》,并就下一步做好审计工作提出要求。

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  徐渊充分肯定了集团过去一年审计工作取得的成绩,他指出,集团党领导审计工作的制度机制逐步建立健全,审计工作自觉服务党委工作大局,立足“审计监督首先是经济监督”定位,坚持标本兼治,健全体制机制,强化制度执行,进一步提升了内部治理能力。

  徐渊强调,要提高政治站位,继续围绕中心服务大局,依法全面履行审计监督职责,既要做好常态化“经济体检”工作,又要落实好审计整改工作;要强化统筹协调,树立 “一盘棋”意识,推动审计监督与各类监督贯通协作,加快形成“大监督”工作格局;要对标审计新要求,深入开展研究型审计,锻造扎实过硬的专业能力,不断提高审计工作质量和水平,为集团高质量发展提供有力支撑。(审计部供稿)