为积极响应集团2024年“节本增效年”号召,发挥审计工作长期效能,强化审计对业务开展的规范和指导作用,进一步推动审计整改走深走实,集团审计部与各下属公司同向而行,协力做好审计整改的后半篇文章。
近年来,审计部对集团下属公司进行审计全覆盖,共计完成审计报告二十余份,涉及财务收支审计、工程审计、离任审计、合同专项审计、费用专项审计等。审计部秉持做一个审计,优化一类操作的原则,实现审计工作贯穿业务发展全过程。根据审计报告,集团下属公司对43项制度进行了完善,对包括采购流程在内的近10项流程进行细化,审计整改成效明显。下属公司将审计报告和审计建议作为工作开展的重要参考和必要依据,充分发挥审计在优化企业发展中的效用。
下一步,审计部将持续强化审计整改在深化企业改革发展中的作用,把整改成果转化为发展成效,切实履行审计整改是企业发展助推器的职能。